一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: 零陵区天虹百货经营部
三、 *采购项目编号: ************059
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2024年5月13日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 250mm装订压条 10 550.0 晨光/M&G250mm装订压条 验收通过 2 晨光 N7108 胶水 50 150.0 晨光/M&GN7108 验收通过 3 得力 9879 印油/印泥/印台 4 32.0 得力/deli9879 验收通过 4 家隆鑫 JLX2001 口罩 40 720.0 家隆鑫JLX2001 验收通过 5 得力 33413-2B 铅笔 10 100.0 得力/deli33413-2B 验收通过 6 金华盛 稿纸 80 240.0 金华盛稿纸 验收通过 7 得力 30437 双面胶带 50 150.0 得力/deli30437 验收通过 8 晨光 ABS123456 订书钉起钉器 6 30.0 晨光/M&GABS123456 验收通过 9 晨光 ABS92772 订书机 1 65.0 晨光/M&GABS92772 验收通过 10 晨光 R32310 学生用笔记本 200 400.0 晨光/M&GR32310 验收通过 11 得力/deli 2136 算术型计算器 3 96.0 得力/deli2136 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 杨晴
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